2026年05月01日,露笑科技发布内部控制审计报告及内部控制自我评价报告。
按照相关要求,中审众环会计师事务所审计了露笑科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
露笑科技在自我评价报告中表示,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,确定了内部控制缺陷具体认定标准。
纳入评价范围的主要单位包括露笑科技及其下属子公司、孙公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%。主要业务和事项涵盖组织结构、发展战略、人力资源等14个方面,重点关注市场竞争、原材料价格波动等风险领域。
报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。