2026年05月01日,麦格米特发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据相关规定和要求,对内部控制体系执行的有效性进行全面检查,并对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。
评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
评价范围方面,纳入评价的单位包括公司各部门、各子公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%。公司层面涵盖治理结构、组织架构等;业务层面涵盖资金管理、采购管理等。重点关注资金、存货等风险领域。
公司董事会制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。此外,报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息。