湘潭电化2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年04月27日,湘潭电化发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司董事会对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围包括公司及全部控股子公司和全资子公司,业务涵盖生产销售电池材料、污水处理等,高风险领域涉及销售、采购、财务等业务。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,并制定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。此外,自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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