万润股份2025年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷,展现良好内控水平

来源:爱集微 #万润股份# #内控评价# #内部控制#
230

2026年4月27日,万润股份发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。

审计报告显示,按照相关要求审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价报告指出,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价期至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括中节能万润股份有限公司及多家子公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%,业务涵盖危险化学品生产、化学用品研发销售等。公司在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、货币资金、销售与收款、采购与付款、子公司管理、关联交易、信息披露等方面均建立了完善的制度和控制措施,且执行情况良好,不存在重大漏洞。

公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #万润股份# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...