2026年04月21日,神宇股份发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,审计了神宇股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神宇股份董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险。审计意见认为,神宇股份于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
神宇股份2025年末财务报告内部控制有效
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