2026年3月28日,一汽解放集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,公司董事会负责内控相关工作,审计与风险控制委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅提供合理保证,且未来有效性有一定风险。
评价结论方面,基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;评价报告基准日至发出日之间未发生影响内控有效性评价结论的因素;内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。
评价范围涵盖公司及所属分子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,主要业务和事项众多,重点关注营销、采购等领域,且无重大遗漏和法定豁免。
内控缺陷认定标准与以前年度一致,分财务报告和非财务报告两方面,各有定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,检查发现的一般缺陷均已整改,基准日无未完成整改的重大、重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。