索菱股份2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年03月23日,索菱股份发布《内部控制审计报告(2025年度)》。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,尤尼泰振青会计师事务所审计了索菱股份2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是索菱股份董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,索菱股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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