2026年03月23日,深圳新宙邦科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关要求,审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
新宙邦2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供可靠保障
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