汇成股份审计委员会监督致同2025年度审计工作,确保审计合规准确

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2026年03月20日,汇成股份发布审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告。

2025年度,致同按约定对公司财务报告、内部控制有效性等进行审计,核查可转债募集资金等情况并出具专项报告。审计中就多方面与公司沟通,项目组成员胜任工作。经审计,致同认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。

审计委员会严格监督2025年度会计师事务所选聘,确定8个评价要素及标准,公司向致同发函并收到投标资料。经审查,认为致同具备资质,同意聘任其为2025年度审计机构,聘期一年并提交董事会审议。

2025年度审计中,审计委员会与致同充分沟通,督促其及时准确出具报告。2026年1月17日监督审计计划,2月27日沟通初审结果,3月19日审议通过公司2025年年度报告等议案并提交董事会。

总体而言,审计委员会严格遵守法规,发挥监督职能,履行了对会计师事务所的监督职责。

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