天齐锂业发布内部审计管理制度,强化内部控制与风险管理

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2026年06月04日,天齐锂业股份有限公司发布海外监管公告。公告刊载了公司在深圳证券交易所网站刊发的《内部审计管理制度》。该制度经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

制度规定,公司内部审计机构为监察审计部,由董事会审计与风险委员会领导,对董事会负责。其职责包括对公司财务收支、经营管理活动、内部控制等进行审计,定期对重点业务进行审计等。监察审计部拥有知情权、检查权、取证权、临时处置权和建议权等权限。

内部审计工作有一般程序,包括制定计划、成立审计组、发出审计通知书、获取审计证据、出具审计报告等。监察审计部需定期向审计与风险委员会报告工作,并对特定事项进行检查。此外,制度还对审计人员的条件、纪律、罚则等方面作出规定。

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