瀚川智能2025年度内控评价存重大缺陷,将多举措改进

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2026年05月03日,瀚川智能发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,公司在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日)存在财务报告内部控制重大缺陷,未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制,但未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

纳入评价范围的单位涵盖公司及子/孙公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项及高风险领域涵盖公司经营管理主要方面。公司依据相关规范开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。

财务报告内部控制方面,存在2个重大缺陷,分别为关联方违规占用公司资金、未能及时更正前期差错,截至报告基准日均未完成整改。非财务报告内部控制方面,发现2个重要缺陷,募集资金账户冻结问题在报告发出日已解决,补流资金未及时归还问题仍在整改中。

公司将以问题为导向,从深化制度落地执行、完善风险预警机制、加强内控团队建设三个方向推进改进,助力公司稳健发展。

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