至纯科技2025年度内控有效,整改前期会计差错提升财务准确性

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2026年05月03日,至纯科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖上海至纯洁净系统科技股份有限公司等多家子公司,资产总额占比87.13%,营业收入占比87.95%,主要业务和事项包括公司层面控制与业务流程层面控制,重点关注财务报告风险等多个高风险领域。

报告期内,公司存在1个财务报告内部控制重大缺陷,即对以前年度已签发财务报表更正和追溯。公司从财务报表和内部控制两方面进行整改,截至报告基准日和发出日均已完成整改。非财务报告内部控制未发现重大、重要及一般缺陷。

2025年度公司持续推进内部控制体系建设,跟进上年度整改内容。本年度因对《企业会计准则》部分理解偏差,进行前期会计差错更正及追溯调整。后续公司将完善审计委员会履职体系,加强资金资产等重点领域管控,提升内控体系与业务流程融合度。

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