瀚川智能2025年审计委员会履职良好,内控整改受关注

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2026年05月03日,瀚川智能发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事周健、马全利和董事张斌组成,周健任主任委员,符合法规规定。2025年共召开4次会议,审核公司财务报告、内控评价报告、聘任审计机构及财务负责人等情况。

主要工作包括指导内部审计,关注规范性并督促按计划执行;协调管理层、内审部门与容诚会计师事务所沟通;监督评估外审机构,认为其独立专业、勤勉尽责;审阅财务报告,认为能真实反映情况,容诚所出具标准无保留意见审计报告;评估内控有效性,因容诚所对2025年度内控审计报告出具否定意见,委员会督促整改;评估财务负责人候选人,认为其具备任职资格。

总体而言,2025年审计委员会履职良好,2026年将继续发挥职能,维护公司和股东权益。

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