联创光电董事会审计委员会2025年履职尽责,推动内控与财务规范提升

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2026年05月03日,联创光电发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。2025年12月31日,公司完成董事会换届,换届前第八届审计委员会由陈明坤等3人组成,陈明坤任主任委员;换届后第九届审计委员会由郭亚雄等3人组成,郭亚雄任主任委员。

报告期内,审计委员会召开5次会议,审议通过2024年度审计工作安排、财务决算报告等多项议案。在相关工作履职方面,监督评估外部审计机构众华所工作,认为其2024年度审计表现良好,同意续聘;指导内部审计工作,强化检查监督能力;审阅财务报告,确认其真实准确完整;评估内部控制有效,无重大缺陷;协调各方沟通,发挥审计监督职能;审议通过聘任万云涛为财务负责人;行使监事会职权,维护股东权益。

总体来看,2025年审计委员会恪尽职守,2026年将继续依法依规履职,推动公司完善内控和提升财务规范水平。

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