2026年05月03日,至纯科技发布董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。中汇会计师事务所对至纯科技2025年12月31日的内部控制有效性进行审计,出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
强调事项显示,至纯科技因2021 - 2024年度发生重要前期会计差错进行更正,包括子公司投资转让权益列报、房产计量、项目列示等问题,相关内部控制未能有效防范会计列报与计量错报风险。公司管理层已开展自查和整改。
董事会认为强调事项不影响内部控制有效性,将加强投资决策及后续管理。审计委员会认为审计报告合规,将监督提升公司规范运作和内控有效性。公司采取完善内控体系、深化合规培训等整改措施。