坤恒顺维2025年度内控有效,下一年将深化体系建设

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2026年4月29日,坤恒顺维发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,公司董事会负责建立健全和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。

评价结论显示,在2025年12月31日内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理、财务等多方面业务和事项,重点关注高风险领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大、重要和一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。

本年度,公司内控体系运行平稳,未发现重大缺陷,持续优化内控环境并健全制度体系。下一年度,将继续深化内控体系建设,保障公司规范、稳健、高质量发展。

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