恒运昌2025年度内部控制有效,2026年将深化体系建设

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2026年4月28日,恒运昌发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、财务等多项业务和事项,重点关注高风险领域。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务报告内部控制无重大、重要、一般缺陷;非财务报告内部控制存在个别一般缺陷,已整改到位。

2026年度,公司将持续深化内部控制体系建设,优化环境,完善制度,促进持续改进,提升有效性。

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