博敏电子2025年度内控有效,2026年将深化体系建设

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2026年04月29日,博敏电子发布2025年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。结果显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖主要单位、业务和高风险领域,资产总额和营业收入占比均达100%。依据相关规范和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

报告期内,公司内部控制运行良好,聘请立信中联会计师事务所审计并获标准无保留意见。2026年,公司将结合实际,按相关要求持续评估和完善内部控制,深化体系建设,强化监督检查,提高风险防范能力。

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