2026年04月29日,永兴材料发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,公司内部控制目标是合理保证经营合法合规、资产安全等。在内部控制日常和专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及众多子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及内部环境、风险评估等事项及销售、采购等业务。
公司依据企业内部控制规范体系等开展评价工作,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重要缺陷。
截至2025年12月31日,公司内部控制与经营规模等相适应且随情况调整。2026年,公司将强化内部控制制度建设,督促按内控手册操作,调整手册,跟踪整改问题以保证内控有效性。