连城数控2025年内部控制评价:无重大及重要缺陷,财务与非财务内控有效

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2026年04月27日,连城数控发布《大连连城数控机器股份有限公司内部控制评价报告》。

报告显示,公司依据企业内部控制规范体系等,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响结论的因素。

评价范围包括公司及子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涵盖公司治理、人力、采购、销售等主要业务。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,遵循全面性、重要性等原则。

内部控制结构包括控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动和内部监督。公司主要内部控制在货币资金、采购、销售等方面执行良好。此外,公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,截至2025年12月31日,均未发现重大及重要缺陷。

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