雅达股份内部控制有效,未发现重大缺陷

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2026年04月26日,雅达股份发布内部控制自我评价报告。

公司董事会对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行自我评价。自本年度1月1日起至报告期末,公司现有内部控制制度、流程基本健全,覆盖生产经营各层面和环节,执行有效,能预防和纠正错误与舞弊,资产安全完整,会计信息真实准确及时,不存在重大缺陷。在内部控制评价报告基准日,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括公司及下属全资、控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。公司在控制环境、风险评估、重点控制活动、信息与沟通、内部监督等方面均有完善的制度和措施。如在控制环境方面,建立了股东会、董事会及专门委员会和经理层的治理结构;在风险评估方面,制定系列制度识别和应对风险。

公司依据相关规定开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,本次评价未发现报告期内存在重大和重要缺陷。报告期内,公司无其他需说明的与内部控制相关的重大事项。

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