万润新能2025年内部控制有效,2026年将完善内控体系

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2026年04月26日,万润新能发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,建立健全和有效实施内部控制等是公司董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证。

评价结论显示,在2025年12月31日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,业务包括公司治理、采购销售等,重点关注采购销售、资产资金管理等高风险领域。公司依据相关体系和制度开展评价工作,缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均无重大、重要和一般缺陷。

2025年,公司在各方面保持有效内部控制,建立并优化制度体系。2026年,公司将进一步完善内部控制体系建设,提升管理水平和经营效率,防范风险。

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