2026年4月22日,九联科技发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规定,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。
评价结论显示,基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及其全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司层面和业务层面,重点关注资金管理等领域。
公司依据相关规定开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。
2026年,公司将继续落实内部控制规范和指引,强化内部控制意识,优化环境,提升管理水平,防范风险,保障健康发展。