贝隆精密2025年度内控有效,将强化监督与信息化升级

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2026年4月25日,贝隆精密发布2025年度内部控制评价报告。报告显示,公司依据相关规范和制度,对截至2025年12月31日的内部控制进行评价。评价结果表明,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖公司本部、子公司及主要业务。在治理结构上,建立了规范的法人治理结构和议事规则;内部组织结构合理,各部门职责明确;内部审计机构健全,能有效监督内部控制。

公司发展战略明确,与多家行业龙头建立合作,2026年将推动产品结构升级。同时,公司重视企业文化、信息披露、信息沟通和人力资源管理。在财务报告、资金营运、资产管理、采购付款、生产流程、存货仓储、销售收款等业务方面,均制定了完善的制度。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大和重要缺陷。针对一般缺陷,公司将强化内部监督职能,提升内部审计的独立性和专业性;提升内控管理的信息化水平,借助系统控制手段升级内控管理。

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