2026年4月25日,山科智能发布内部控制审计报告。中汇会计师事务所按照相关要求,对山科智能2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计。
山科智能董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。而事务所的责任是在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。
需注意的是,内部控制有固有局限,存在不能防止和发现错报的可能,且情况变化可能使内控不恰当,遵循程度降低,推测未来内控有效性有风险。
事务所认为,山科智能于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。