九联科技2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年4月25日,广东九联科技股份有限公司发布内部控制审计报告众环审字(2026)0500587号。按照相关要求,中审众环会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,九联科技于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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