联合光电2025年度内控评价:无重大缺陷,保持有效内控

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2026年04月24日,联合光电发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据相关规定和自身制度办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会负责建立健全和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但内控有固有局限。

评价结论表明,基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖众多子公司,资产和营收均占合并报表100%,业务涉及信息系统、人力、资金等多方面,重点关注采购、工程和销售业务管理。公司依据企业内部控制规范体系开展评价,制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关事项说明。

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