豪声电子2025年末财务报告内部控制有效,展现良好管理水平

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2026年4月24日,浙江豪声电子科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,立信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师则在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见表明,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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