隆华科技2025年度内控评价良好,无重大缺陷助力可持续发展

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2026年4月23日,隆华科技集团(洛阳)股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。公司以2025年内控建设为基础,持续优化内控体系和运行机制。经全面检查和评价,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司按照风险导向原则确定评价范围,涵盖股份公司本部及多家全资子公司,资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%。纳入评价的主要业务和事项众多,包括组织架构、发展战略、内部审计等。同时,公司重点关注战略、资金等风险领域。

公司依据相关规定开展评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。公司将持续强化内控管理,促进健康、可持续发展。

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