紫光国微审计委员会肯定信永中和2025年度履职,持续监督保障审计质量

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2026年04月21日,紫光国微发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2012年3月2日,截至2025年12月31日,合伙人(股东)257人,注册会计师1799人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人。2024年度业务收入40.54亿元,审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元,上市公司年报审计项目383家。公司于2025年续聘其为2025年度财务报告和内部控制审计机构。

信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计,出具多项报告,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告,且在审计中与公司管理层和治理层充分沟通。

审计委员会对信永中和进行严格核查和评价,认为其具备审计服务资质和能力。2025年4月建议续聘,2026年3月进行审计工作沟通,4月审议通过相关报告。

总体而言,审计委员会履行了监督职责,认为信永中和具备专业能力和独立性,工作严谨,审计报告客观完整。

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