天迈科技2025年度内控评价良好,将持续优化内控体系

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2026年04月12日,天迈科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,截至该基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及纳入合并报表范围的所有全资、控股子公司,资产和营收占比均达100%,主要业务和事项及高风险领域涵盖公司经营管理主要方面。公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

此外,本年度公司聘请的会计师事务所对财务报告内部控制审计后出具了标准无保留意见的审计报告。公司表示,将根据自身情况变化持续优化内部控制体系,强化风险管控。

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