2026年04月10日,航宇微发布2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。
2026年1月4日起,经系列会议审议,航宇微同意聘任大华所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。大华所具备证券相关业务资格,截至2024年12月31日,有合伙人150人,注册会计师887人等。2024年度经审计收入总额210,734.12万元,上市公司审计客户112家。
大华所对公司2025年度财务报告等进行审计,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告,且在审计中与公司充分沟通。
审计委员会审查监督大华所,认为其满足审计工作要求。在年报审计中,审计委员会与大华所充分沟通,2026年4月7日会议审议通过相关报告并同意提交董事会。总体看,审计委员会履行监督职责,大华所表现良好,按时完成审计工作。