智莱科技2025年度财务报告内部控制有效,多领域管控完善

来源:爱集微 #智莱科技# #内部控制# #审计报告#
389

2026年4月10日,深圳市智莱科技股份有限公司发布内部控制审计报告及2025年度内部控制自我评价报告。希格玛会计师事务所审计认为,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会是内部控制评价最高决策机构,授权审计部实施评价工作。评价依据相关规范,范围包括公司及子公司,涵盖治理结构、组织机构、发展战略等多方面业务流程,重点关注资金管理、销售业务等高风险领域。

公司明确了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #智莱科技# #内部控制# #审计报告#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...