2026年04月01日,国民技术发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,董事会认为公司在各重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
评价范围涵盖公司及各分子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,重点高风险领域包括销售与应收、采购与付款等。公司在多个方面建立完善制度,如公司治理上更新《公司章程》,组织架构进行优化,内部审计更新制度并多方面强化监督等。
公司还在人力资源上完善员工管理,建设特色企业文化,采购、销售、存货、财务、研发展等各业务环节均建立规范制度。在信息披露和信息沟通上严格规范要求,加强信息安全管理。同时,对分公司、子公司建立内控并加强监控,规范印章管理。
公司也明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内两类报告均未发现重大、重要缺陷。公司认为自身内部控制体系健全,能为财务报表编制和业务运行、风险控制提供保证,未来将深化管理完善制度。