2026年04月01日,国民技术发布内部控制审计报告。
按照相关要求,中审亚太会计师事务所审计了国民技术2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。国民技术董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性;注册会计师负责对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且根据审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。不过,审计认为,国民技术于2025年12月31日按照相关规范和规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。