2026年04月01日,九号公司发布《九号有限公司2025年度内部控制评价报告》。报告称,公司依据《企业内部控制基本规范》等规定和自身评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价工作情况方面,纳入评价范围的主要单位为九号有限公司及全体子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。主要业务和事项涵盖组织结构、发展战略等多方面,重点关注资金管理等多个高风险领域。公司依据相关规定和内控制度开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致,并分别确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。
其他说明事项中,上一年度无内部控制缺陷整改情况适用内容。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制,下一年度将结合公司发展战略和外部环境变化,继续完善内部控制制度,优化各项业务流程,加强内部监督管理,优化内部控制环境,以促进公司健康、可持续发展。无其他重大事项说明。