美联新材2025年末财务报告内部控制被认定有效

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2026年04月01日,美联新材发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则要求,华兴会计师事务所审计了美联新材2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和实施内部控制并评价有效性是美联新材董事会的责任,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,美联新材于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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