2026年04月01日,石大胜华发布内部控制审计报告。报告显示,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,立信会计师事务所审计了石大胜华2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是石大胜华董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计认为,石大胜华于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
石大胜华2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供可靠保障
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