北斗星通2025年财务报告内部控制有效,为企业发展筑牢根基

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2026年03月26日,北斗星通发布内部控制审计报告。大华会计师事务所按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限,情况变化可能影响其有效性,推测未来有效性有风险。审计认为,北斗星通于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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