智明达审计委员会监督信永中和履职,2025年年报审计工作完成

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2026年03月26日,智明达发布董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告。

公司聘请信永中和为2025年度财务报告审计机构。信永中和成立于2012年3月2日,涉及多行业审计,同行业上市公司审计客户238家,2025年底合伙人257人,注册会计师1799人。公司经相关会议和股东会审议通过续聘议案。

信永中和对公司2025年度财务报告、内部控制有效性等进行审计并核查相关资金情况,出具专项报告,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告,且审计中与公司管理层和治理层沟通。

审计委员会严格核查信永中和资质等,2025年3月同意续聘;12月进行审计计划阶段沟通;2026年3月进行审计完成阶段沟通;3月25日审议通过公司2025年年度报告等议案。

审计委员会认为信永中和发挥重要作用,坚持独立审计,职业操守和业务素质良好,按时完成审计工作,报告客观完整。

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