金力永磁2025年内部控制有效,多领域制度健全保障运营

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2026年3月26日,江西金力永磁科技股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系等,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且评价报告基准日至发出日之间未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围方面,纳入评价的主要单位资产总额和营业收入占比均超99%,主要业务和事项包括组织架构、内部审计监督等,重点关注资金活动等多个高风险领域。公司在组织机构上建立了完善的法人治理结构,各委员会运转良好;内部审计监督确保内部控制严格实施;企业文化以核心价值观为基础;人力资源管理实现企业与员工共赢;资金、采购、销售、资产等管理均有相应制度保障;财务报告编制真实完整;关联交易合法公允;工程项目和对外投资管理规范;IT和ERP管理功能强化。

公司还制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现重大、重要缺陷。此外,报告期内不存在其他对投资者决策有重大影响的内部控制信息。

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