2026年03月23日,索菱股份发布2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。
公司审计委员会经审核及沟通,提议续聘尤尼泰振青为2025年度财务报告及内部控制审计机构。2025年12月8日,第五届董事会第二十五次会议审议通过该议案;12月29日,2025年度第二次临时股东大会也审议通过。
尤尼泰振青成立于2020年7月9日,为特殊普通合伙。2025年末有合伙人53人、注册会计师228人,2025年上市公司审计客户5家、挂牌公司审计客户17家等。
2025年年报审计项目组中,项目合伙人刘强强、签字注册会计师马燕、项目质量控制复核人张洁均有证券服务业务经验和专业胜任能力。签字会计师马燕近三年受财政部警告行政处罚1次,其他人员无相关不良记录,且尤尼泰振青及相关人员不存在影响独立性的情形。
尤尼泰振青对公司2025年度财务报表审计后出具标准无保留意见审计报告。审计委员会评价其审计工作中保持独立,人员专业胜任,按准则执行程序获充分证据。总体认为该所在年报审计中表现良好,按时完成工作,报告客观清晰。