万盛股份2025年审计委员会履职良好,力促公司规范治理

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2026年03月23日,万盛股份发布2025年度董事会审计委员会履职报告。

公司第五届董事会审计委员会由陈良照、曹志龙、高献国组成,陈良照任主任委员;2025年11月26日换届,第六届审计委员会成员为陈良照、朱黎庭、周三昌,陈良照任召集人,成员均符合任职规定。

2025年审计委员会召开6次会议,包括2次年报相关会议,审议定期报告等事项。履职方面,监督评估立信会计师事务所工作,认为其遵循执业准则,具备资质能力,提议续聘;指导内部审计,未发现重大问题;评估内控有效性,认为内控制度无重大缺陷;审阅财务报告,认为真实准确完整;审查关联交易,认为合规;公司对外担保合规,无控股股东非经营性占用资金情况。

总体而言,2025年审计委员会促进了公司内控建设和财务规范。2026年将强化事前审核,加强内部审计指导和外部审计沟通,提高公司治理水平。

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