恒铭达2025年度内控有效,获保荐人认可

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2026年03月21日,恒铭达发布《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

公司按照风险导向原则确定内控评价范围,纳入评价的主要单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。主要业务和事项包括控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等,重点关注发展战略、资金活动等多个高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,并确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

致同会计师事务所认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐人通过多种核查程序后认为,公司已建立完备的法人治理机构和内部控制制度,在所有重大方面保持了有效内部控制,董事会出具的自评报告真实、客观地反映了公司内控建设及运行情况。

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