大为股份2025年度内控评价:未发现重大缺陷,多领域管控有效

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2026年03月05日,大为股份发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及下属子公司,资产和营收占比均达100%,涉及组织架构、发展战略等多方面业务和事项,重点关注发展战略、资金活动等多个高风险领域。

在各业务方面,公司建立了规范的治理结构和议事规则,明确了各部门职责权限;坚持特定经营方针,整合拓展业务;审计监督有序进行;人力资源管理科学;积极履行社会责任;营造良好企业文化;对资金、采购、资产等活动进行有效管理;研发引入新模式并获知识产权管理体系认证;担保业务完善风险防范机制;财务核算和预算管理规范;合同、信息传递、信息系统和信息披露管理严格。

公司依据相关法律法规和自身情况确定内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷,非财务报告内部控制也未发现重大、重要缺陷,对发现的一般缺陷已整改。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

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