2026年3月4日,容诚会计师事务所发布安徽英力电子科技股份有限公司内部控制审计报告。按照相关要求,审计了英力股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业方面,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是英力股份董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。此外,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,英力股份于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
英力股份2025年财务报告内部控制获有效认定
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