2026年02月28日,晶方科技发布内部控制审计报告及2025年度内部控制评价报告。
按照相关要求,容诚会计师事务所审计了晶方科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为其在所有重大方面保持了有效。公司董事会对内部控制的建立、实施和评价负责,注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。
公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
公司按风险导向原则确定评价范围,纳入单位资产总额和营业收入合计均占合并报表的100%,涵盖组织架构、采购、销售等主要业务和事项,重点关注采购、外协管理等领域,无重大遗漏和法定豁免。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。此外,不存在上一年度内部控制缺陷整改、本年度内部控制运行及下一年度改进方向、其他重大事项等相关情况。