合力泰制定内部审计管理制度,强化审计监督与治理

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2026年2月27日,合力泰科技股份有限公司发布《内部审计管理制度》。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,适用于公司及各级全资子公司、控股子公司、分支机构,以及对公司具有重大影响的参股公司。

公司在董事会下设审计委员会,内部审计机构独立行使职权,对董事会负责并向审计委员会报告工作。审计委员会负责监督及评估