*ST恒久2025年度内控评价:无重大缺陷,多领域完善内控体系

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2026年05月04日,*ST恒久发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷,评价期内未发生影响结论的因素。

评价范围包括公司及控股子公司,业务涵盖内部环境、风险评估等要素。内部环境方面,公司专注有机光电领域,进行产业布局;重视社会责任,在安全生产、产品质量等方面建立制度;完善组织架构、人力资源和企业文化建设。风险评估存在制度执行缺陷风险,已提高意识并制定应对策略。控制活动涉及资金、采购、资产等多方面,均建立相应制度防范风险。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。此外,无其他重大内部控制相关信息。

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