2026年05月03日,联创光电发布《关于对江西联创光电科技股份有限公司2025年度财务报表发表保留意见的专项说明》。众华会计师事务所受托审计联创光电2025年度财务报表,于4月29日出具保留意见审计报告。联创光电通过子公司开展业务,与供应商有预付款支付和部分退回情况,事务所执行相关审计程序后,因联创光电称业务涉密无法提供进一步证据,无法判断款项支付、退回及业务合作商业实质对财报的影响。执行审计时确定合并报表整体重要性水平为2800万元,计算方法与上期一致。因无法实施进一步审计程序,该事项对财报可能有重大影响,所以出具保留意见,但该事项不具广泛性影响,不影响公司持续经营能力。同时,无法确认该事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响程度,也无法判断是否违反会计准则及信息披露规定。该专项说明仅供2025年度报告披露使用。
联创光电2025年度财报被出具保留意见,因业务涉密无法提供审计证据
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